08/12 e 09/12/2025 - 18:30 às 22:30 hrs - Online ao vivo
Contador com sólida formação acadêmica e ampla experiência nas áreas Contábil, Fiscal e Tributária. Possui mais de 23 anos de atuação em empresas privadas e escritórios de contabilidade, com forte perfil técnico e de liderança.
Formações Acadêmicas: MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance – FGV; MBA em Agronegócio – ESALQ/USP; MBA em Gestão Tributária – FUNDACE/USP e Graduado em Ciências - MOURA LACERDA.
Atua como Gestor Financeiro e Contábil em empresa privada, liderando processos de planejamento financeiro, conformidade contábil e gestão tributária. Sócio-fundador do escritório C5A Assessoria Empresarial, atuando na consultoria contábil e fiscal para empresas de diversos segmentos. Docente em cursos de graduação nas áreas de Ciências Contábeis, com foco em disciplinas fiscais e tributárias. Palestrante em eventos e treinamentos corporativos, abordando temas como legislação tributária, planejamento fiscal e compliance.
Devido a complexidade de nosso Sistema Tributário Nacional especialmente em relação aos tributos sobre bens e serviços é fundamental aos profissionais de compras e vendas atualizar-se sobre os aspectos fiscais de seu negócio,
Este curso visa proporcionar aos participantes as noções básicas tributárias a fim de identificar a melhor proposta de negociação sobre a perspectiva do custo de aquisição.
Profissionais da área de compras, Almoxarifado, Vendas, Comercial,Administrativo/Operacional, Orçamentistas e demais interessados no assunto.
Parte I - Introdução
1.1 Sistema Tributário Nacional
1.2 Conceitos Fundamentais de Tributação
1.2.1 Fato Gerador
1.2.1 Sujeito Ativo e Passivo
1.2.3 Princípio da Não Cumutividade
Parte II – ICMS
2.1 Fato Gerador
2.2 Contribuinte
2.3 Não Incidência
2.4 Benefícios Fiscais
2.4.1 Isenção
2.4.2 Redução de Base Cálculo
2.5 Alíquotas
2.6 Base de Cálculo
2.7 Suspensão
2.8 Substituição Tributária
2.9 Diferimento
2.10 Direito ao Crédito
2.12 Diferencial de Alíquotas
2.13 Penalidades
Parte III – IPI
3.1 Fato Gerador
3.2 Contribuinte
3.3 Isenção
3.4 Alíquotas
3.5 Direito ao Crédito
Parte IV – ISS
4.1 Fato Gerador
4.2 Contribuinte
4.3 Alíquotas
4.4 Retenção do ISS
Parte V – PIS e COFINS
5.1 Regime Cumulativo
5.2 Regime Não Cumulativo
5.3 Créditos de PIS e COFINS
5.4 Incidência Monofásica
Parte VI – Simulações práticas
6.1 Compra para Revenda
6.2 Compra para Industrialização
6.3 Compra para Consumo
6.4 Compra para o Ativo Imobilizado
6.5 Compras de Empresas do Simples Nacional
6.6 Importações de Mercadorias – Reflexos Tributários
6.7 Retenções na Fonte: IRRF e CSRF
Parte VII - Abordagem sobre os impactos da Nova Reforma Tributária
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COMO FUNCIONA E COMO PARTICIPAR: Tenha a mesma experiência dinâmica das turmas presenciais, você terá interatividade ao vivo com compartilhamento de tela e um conjunto completo de recursos para aprendizagem que contempla vídeo e áudio alta resolução,powerpoint e chat para interação. Os inscritos poderão participar do curso por videoconferência on-line através de seu celular, tablet, computador ou notebook com vídeo e áudio com boa conexão de internet.
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