29/04 e 30/04/2026 - 18:30 às 22:30 hrs - Online ao vivo
Contador com sólida formação acadêmica e ampla experiência nas áreas Contábil, Fiscal e Tributária. Possui mais de 23 anos de atuação em empresas privadas e escritórios de contabilidade, com forte perfil técnico e de liderança.
Formações Acadêmicas: MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance – FGV; MBA em Agronegócio – ESALQ/USP; MBA em Gestão Tributária – FUNDACE/USP e Graduado em Ciências - MOURA LACERDA.
Atua como Gestor Financeiro e Contábil em empresa privada, liderando processos de planejamento financeiro, conformidade contábil e gestão tributária. Sócio-fundador do escritório C5A Assessoria Empresarial, atuando na consultoria contábil e fiscal para empresas de diversos segmentos. Docente em cursos de graduação nas áreas de Ciências Contábeis, com foco em disciplinas fiscais e tributárias. Palestrante em eventos e treinamentos corporativos, abordando temas como legislação tributária, planejamento fiscal e compliance.
Capacitar profissionais das áreas de compras, vendas e operações a compreender os principais tributos incidentes sobre bens e serviços, permitindo:
· Avaliar corretamente propostas comerciais
· Identificar impactos tributários no custo de aquisição e na formação de preço
· Mitigar riscos fiscais nas operações
· Tomar decisões mais estratégicas e seguras
Profissionais de compras; vendas e comercial; almoxarifado e logística; administrativo/operacional; orçamentos; engenharia e planejamento e demais interessados em tributação aplicada ao dia a dia empresarial.
Parte I – Fundamentos da Tributação
1.1 Estrutura do Sistema Tributário Nacional
1.2 Conceitos Essenciais
· Cumulatividade x não cumulatividade
· Operações internas, interestaduais e de importação
· Conceito de mercadoria, serviço e industrialização
1.3 Impactos tributários na cadeia de suprimentos
Parte II – ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
2.1 Fato Gerador
2.2 Contribuinte
2.3 Não Incidência
2.4 Benefícios Fiscais
· Isenção
· Redução de Base Cálculo
2.5 Alíquotas
2.6 Base de Cálculo
2.7 Suspensão
2.8 Substituição Tributária
2.9 Diferimento
2.10 Direito ao Crédito
· Créditos de insumos
Créditos de ativo imobilizado (CIAP)
Créditos em operações com frete
2.11 Diferencial de Alíquotas
Parte III – IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
3.1 Fato Gerador
3.2 Contribuinte
3.3 Isenção e Imunidade
3.4 Alíquotas e TIPI
3.5 Direito ao Crédito
Parte IV – ISS (Imposto Sobre Serviços)
4.1 Fato Gerador
4.2 Contribuinte
4.3 Alíquotas e local de incidência
4.4 Retenção do ISS
4.5 Contratos mistos (serviço + material)
Parte V – PIS/COFINS
5.1 Regime Cumulativo
5.2 Regime Não Cumulativo
5.3 Créditos de PIS/COFINS
· Insumos (conceito da essencialidade e relevância)
. Energia, frete, armazenagem, entre outros
5.4 PIS/COFINS na importação
5.5 Tratamento de bonificações e desconto
Parte VI – Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
6.1 Incidência e abrangência
6.2 Não cumulatividade plena
6.3 Regimes diferenciados e específicos
6.4 Impactos operacionais para compras e vendas
6.5 Transição entre regimes
6.6 Mudanças na formação de preços e créditos
Parte VII – Simulações Práticas e Estudos de Caso
7.1 Compra para Revenda
7.2 Compra para Industrialização
7.3 Compra para Consumo
7.4 Compra para o Ativo Imobilizado
7.5 Compras de Empresas do Simples Nacional
7.6 Importações de Mercadorias – Reflexos Tributários
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