ANALISTA FISCAL



Carga horária
16 horas
Data, hora e local

26/06 e 03/07/2021 - 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30 hrs - Presencial 

Instrutor
Cristian de alexandre
Currículo do instrutor

Contador, Pós Graduado em Gestão Tributária. Experiência de mais de 18 anos nas áreas Contábil, Fiscal e Tributária.

Atua como docente em cursos de graduação nas áreas de Ciências Contábeis e como Palestrante sobre atualizações na área fiscal e tributária e como Gestor Fiscal em empresa do setor contábil.

 

Objetivo

Proporcionar aos participantes conhecimentos acerca dos procedimentos comuns a área fiscal, gerando subsídios para que os mesmos possam analisar, interpretar e avaliar sobre a correta aplicação da Legislação tributária brasileira, referente aos principais tributos incidentes nas receitas das empresas, permitindo aos participantes o conhecimento geral dos benefícios em manter uma correta escrituração fiscal nas empresas.

Destinado à

Analistas, Assistentes, Profissionais ligados à área fiscal e contábil, bem como demais profissionais que queiram aprimorar conhecimentos.

Programa a ser desenvolvido


Módulo I – SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
1.1 – Legislação Tributária
1.2 – Hierarquia das Normas
1.3 – Limitações ao Direito de Tributar
1.4 – Conceito de Tributo
1.5 – Espécies tributárias
1.6 – Classificação dos Tributos
1.7 – Obrigações Tributárias
Módulo II – TRIBUTOS FEDERAIS
2.1 – IRPJ e CSLL – Lucro Presumido, Arbitrado e Real
2.1.1 – Obrigatoriedade
2.1.2 – Aspectos conceituais
2.1.3 – Determinação do Ganho de Capital
2.1.4 – Simulação Prática de Apuração
2.1.5 – Obrigações Acessórias
2.2 – PIS e COFINS
2.2.1 – Regime Cumulativo
2.2.2 – Regime Não Cumulativo
2.2.2.1 – Obrigatoriedade
2.2.2.2 – Crédito Fiscal
2.2.2.3 – Apuração
2.2.3 – Incidência Concentrada (Monofásica)
2.2.4 – Alíquota Zero
2.2.5 – Suspensão e Não Incidência
2.2.6 – Obrigações Acessórias
2.3 – Retenções
2.3.1 – Fato Gerador
2.3.2 – Responsável Tributário
2.3.3 – Base de Cálculo
2.3.4 – Alíquotas
2.3.5 – Obrigações acessórias
2.3 – IPI
2.3.1 – Fator Gerador
2.3.2 – Contribuintes
2.3.3 – Base de Cálculo
2.3.4 – Alíquotas
2.3.5 – Crédito Fiscal
2.3.6 – Suspensão, Isenção e Não Incidência
2.3.7 – Obrigações Acessórias
Módulo III – TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
3.1 – ICMS
3.1.1 – Fato Gerador
3.1.2 – Contribuinte e Responsável Tributário
3.1.3 – Base de Cálculo
3.1.4 – Alíquotas
3.1.5 – Crédito Fiscal
3.1.6 – Suspensão, Isenção, Não Incidência
3.1.7 – Substituição tributária
3.1.8 – Obrigações Fiscais
3.2 – ISSQN
3.2.1 – Fato Gerador
3.2.2 – Local do Fato Gerador
3.2.3 – Contribuinte e Responsável Tributário
3.2.4 – Base de Cálculo
3.2.5 – Alíquotas
3.2.6 – Retenção na Fonte
Módulo IV – SIMPLES NACIONAL
4.1 – Aspectos Conceituais
4.2 – Opção pelo Simples Nacional
4.3 – Tributos Abrangidos
4.4 – Segregação das Atividades
4.5 – Simulação de Cálculo
4.6 – Substituição Tributária no Simples Nacional
4.7 – Incidência Monofásica no Simples Nacional
4.8 – Alienação de Ativo Imobilizado – Ganho de Capital
4.9 – Exclusão


 

Material de apoio
Material didático e certificado
Importante
Investimento

R$ 880,00 a vista ou R$ 920,00 parcelado

Forma de pagamento

Pessoa Jurídica:
A vista: Depósito ou boleto Bancário
Parcelado: 2 vezes no boleto bancário

Pessoa Física:
A vista: Depósito em conta corrente
Parcelado: Até 05 vezes no cartão de crédito pelo Pag Seguro

Informações e inscrições

Telefone: 16 3234-0516
Email: treinamentos1@competrh.com.br
Whatsapp: 16 99207-9610

* No preenchimento de sua inscrição, observe nossas condições.

A Compet RH reserva-se o direito de alterar datas ou cancelar programas caso não obtenha o número mínimo de inscritos para formação de turma.

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